Résumé du poste
Type de contrat
CDI
Localisation
Conakry, Guinée
Rémunération
Jusqu'à 13 000 000 GNF
Publiée
Il y a 6 jours
Ce que vous ferez
L’Auditeur interne a pour mission d’assurer l’évaluation indépendante et objective des dispositifs de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance de l’EME, veiller à la conformité réglementaire des opérations et contribuer à l’amélioration continue des processus pour garantir la sécurité et la fiabilité des activités de paiement et de monnaie électronique.
Les missions :
1. Concevoir, formaliser et déployer le dispositif d’audit interne (charte d’audit, méthodologie, procédures et politiques).
2. Élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre le plan annuel d’audit interne fondé sur les risques.
3. Évaluer l’efficacité des dispositifs de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance.
4. Veiller au respect des exigences légales, réglementaires et normatives applicables, notamment en matière de LBC/FT, de protection des données personnelles et de conformité.
5. S’assurer du respect des prescriptions et recommandations des autorités de régulation nationales, régionales et internationales.
6. Réaliser des missions d’audit au sein des différentes entités et fonctions de l’entreprise, incluant les contrôles financiers, opérationnels et réglementaires.
7. Identifier, analyser et évaluer les risques liés aux activités de monnaie électronique et de paiement (risques opérationnels, fraude, LBC/FT, cybersécurité, etc.) et recommander des mesures de maîtrise adaptées.
8. Rédiger les rapports d’audit avec constats, analyses et recommandations.
9. Examiner et analyser les opérations atypiques ou suspectes et contribuer à la détection des risques de fraude et de blanchiment.
10. Évaluer l’efficacité des dispositifs de sécurité informatique, des systèmes d’information et des contrôles opérationnels.
11. Vérifier la fiabilité, l’intégrité et la traçabilité des flux financiers ainsi que des opérations de monnaie électronique.
12. Contrôler la conformité des opérations et activités de l’entreprise aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
13. Conseiller la Direction Générale et les responsables opérationnels sur les améliorations à apporter aux processus, aux contrôles et à la gestion des risques.
14. Produire des rapports périodiques à destination de la Direction et des instances de gouvernance sur l’état du contrôle interne, des risques et de la conformité.
Ce que nous cherchons
•Bac +4/5 en Audit, Contrôle de gestion, Comptabilité, Finance, Banque, Gestion des Risques…
•Certificat en LBC/FT, Conformité ou Gestion des Risques
•Certificat en Audit Interne
•Certificat en Audit des Systèmes d'Information et Cybersécurité
•Tout autre certificat professionnel pertinent en audit, contrôle interne ou conformité.
• Capacité à travailler avec l’ensemble des directions et services de l’entreprise.
• Capacité à travailler avec l’ensemble des directions et services de l’entreprise.
• Aptitude à prendre des décisions fondées sur des faits et des analyses objectives.
• Aptitude à anticiper les risques et à alerter de manière proactive
• Aptitude à produire des rapports de qualité destinés à la Direction Générale, au Conseil
d’Administration et aux autorités de régulation.
• Capacité à évoluer dans un environnement fortement réglementé et en constante évolution.
Compétences techniques
Qualités personnelles
Ce que vous recevez
Rémunération
Jusqu'à 13 000 000 GNF
Mode de travail
Sur site
Localisation
Conakry, Guinée
